| 索 引 号: | 234234234444444444/2026-205702 | 生成日期: | 2026-01-08 |
| 文 号: | 关键字: | 支出,上年,同期,增长,下降 | |
| 所属机构: | 白银区 | 发布机构: |
| 2025年11月份全区财政收支情况 | |
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信息来源:白银区人民政府
发布时间:2026-01-08 17:24
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2025年11月份全区财政收支情况 一、全区一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 11月份,全区财政公共预算大口径收入完成317874万元,比上年同期256521万元增长23.92%,其中:上划中央财政收入139153万元,上划省级财政收入43335万元,上划市级财政收入45431万元。区本级财政公共预算收入完成89955万元,比上年同期73449万元增长22.47%。其中:税收收入完成71103万元,比上年同期64480万元增长10.27%;非税收入共入库18852万元,比上年同期8969万元增长110.19%。主要收入项目情况: 1.增值税29593万元,同比增长14.62%。 2.企业所得税3511万元,同比增长47.773%。 3.个人所得税2736万元,同比增长36.46%。 4.资源税1153万元,同比增长59.92%。 5.城市维护建设税7592万元,同比增长34.61%。 6.房产税2484万元,同比下降5.80%。 7.印花税7053万元,同比增长41.17%。 8.城镇土地使用税5181万元,同比增长19.63%。 9.土地增值税-496万元,同比下降770.27%。 10.车船税5101万元,同比增长6.49%; 11.耕地占用税398万元,同比下降90.98%。
12.契税6732万元,同比增长1.92%。 12.环境保护税收入65元,同比下降12.16%。 (二)一般公共预算支出情况 12月份,全区公共财政支出完成262917万元,比上年同期233862万元增长12.42%,达到了目标任务的要求。 主要支出项目执行情况是: 一般公共服务支出20032万元,比上年同期下降6.07%; 国防支出104万元;比上年同期增长1385.71%; 公共安全支出4903万元,比上年同期增长5.83%; 教育支出63654万元,比上年同期增长29.22%; 科学技术支出399万元,比上年同期下降38.24%; 文化旅游体育与传媒支出1701万元,比上年同期下降30.94%; 社会保障和就业支出56440万元,比上年同期增长7.29%; 卫生健康支出15387万元,比上年同期下降2.06%; 节能环保支出11385万元,比上年同期增长20.21%; 城乡社区支出29452万元,比上年同期增长55.38%; 农林水支出21936万元,比上年同期下降2.60%; 交通运输支出3248万元,比上年同期增长138.30%; 资源勘探电力信息等支出5912万元,比上年同期增长46.99%; 商业服务业等支出712万元,比上年同期增长205.58%; 自然资源海洋气象等支出54万元,比上年同期下降82.00%; 住房保障支出18821万元,比上年同期下降6.95%; 粮油物资储备支出418万元,比上年同期下降28.91%; 灾害防治及应急管理支出2237万元,比上年同期下降21.81%; 其他支出203万元; 债务付息支出5918元;比上年同期下降3.68%; 债务发行费用支出1万元,与上年持平; 财政支出结构更趋优化,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、民生、生态保护和基础设施建设等重大支出政策落实得到重点保障。 二、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 11月份全区政府性基金收入25154万元,比上年同期数4129万元增长509.20%。 (二)政府性基金预算支出 11月份全区政府性基金支出90584万元,比上年同期数28914万元增长213.29%。全区政府性基金支出中,节能环保支出(超长期特别国债安排的支出)842万元,国有土地使用权出让收入安排的支出10908万元,城市基础设施配套费安排的支出2393万元, 城乡社区公共设施(超长期特别国债安排的支出)7495万元,大中型水库移民后期扶持基金支出 148万元,资源勘探工业信息等支出(超长期特别国债安排的支出)7292万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出50645万元,彩票公益金安排的支出377万元,地方政府专项债务付息支出10483万元; 地方政府专项债务发行费用支出1万元 |
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