目录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、机关运行经费(公用经费)
六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、项目支出绩效目标表
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
白银市白银区科学技术局是区政府工作部门,加挂白银市白银区外国专家局牌子。主要职能职责:(一)拟定全区创新驱动科技创新发展战略及科技发展引进国外智力规划和政策,并组织实施和监督检查。(二)统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,并牵头组织实施优化科研体系建设,推动科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。(三)牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调评估监管机制,会同有关部门提出优化配置科技资源的政策及措施建议,推动多元化投入体系建设,负责管理区级财政科技计划并组织实。(四)组织推荐申报国家级、省、市级各类创新基地、平台等,推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。(五)研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题,统筹基础性和关键共性技术的研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 (六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施,组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大研发任务并组织实施。 (七)牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关政策措施并组织实施,协调推动科技知识产权创造,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。(八)统筹区域科技创新体系建设,优化科技资源配置,协调推进兰白国家自主创新示范区、兰白科技改革创新试验区建设,会同有关部门拟订规划、措施,推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设,组织实施科技创新调查和科技报告制度,指导全区科技保密工作。 (十)拟订国际、区域科技合作与创新能力开放合作规划和措施,组织开展国际科技合作交流,指导相关部门对外科技合作交流工作。(十一)负责引进国外智力工作,拟订全区引进外国专家规划,建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施,联系服务在区工作外国专家,拟订全区出国(境)培训年度计划并监督实施。(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施,建立健全科技人才评价机制和激励机制,组织实施科技人才相关计划,推动科技创新人才队伍建设,拟订科学技术普及和科学技术传播规划、措施,并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。(十三)负责协调省科学技术奖推荐申报工作。 (十四)完成区委、区政府和市科技局(市外国专家局)交办的其他任务。
二、机构设置
(一)机关内设机构
白银市白银区科学技术局(白银市白银区外国专家局)下设综合股、科技管理股、高新技术与外国专家服务股;核定行政编制5人,实有6人;核定机关工勤编制1人,实有1人。
(二)参照公务员法管理单位
白银区科学技术协会,核定编制3人,实有3人。
(三)直属事业单位
下属事业单位白银市白银区科技开发服务中心,副科级建制,核定事业编制5人,实有5人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2022年部门(单位)收支包括机关预和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2022年预算收入1172.61万元,其中:当年财政拨款收入1172.61万元,比上年预算减少5.35万元,下降0.45%,下降的主要原因是一人退休,经费减少。其中一般公共预算财政拨款收入1172.61万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2022年支出预算1172.61万元, 其中:当年财政拨款预算1172.61万元,比上年预算减少5.35万元,下降0.45%,下降的主要原因是一人退休,经费减少。包括:
1.科学技术支出1111.02万元。
2.社会保障和就业支出28.85万元。
3.卫生健康支出14.96万元。
4.住房保障支出17.78万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1172.61万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出222.61万元,与上年227.96万元相比,减少5.35万元,下降2.35%。主要原因是人员经费预算减少。
(二)项目支出
2022年部门预算项目支出950万元,与上年950万元相比,无变化。
经济社会发展项目1个。主要是:指导科技成果转化工作,增加劳动者的知识、技能以及素质,劳动效率得到提高,经济得到发展。
保障运转经费0个。
其他项目0个。
五、机关运行经费(公用经费)
2022年机关运行经费预算总额 6.41万元,较2021年减少11.06万元。主要原因是上年包含其他交通费,今年有一人退休,经费减少。其中:办公费0.87万元,印刷费0万元,邮电费1.3万元,差旅费3.4万元,水费0.84万元,电费0万元, 办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,福利费0万元。
六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况
因公出国(境)费用0万元,与2021年预算无变化。
公务接待费0万元,与2021年预算无变化。
公务用车运行维护费及购置费0万元,与2021年预算无变化。
培训费用0万元,与2021年预算无变化。
会议费用0万元,与2021年预算无变化。
七、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。
(二)非税收入
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元。
(三)政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为26.59万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元(其中:在用0辆,价值0元;停用封存0台,价值0万元;)。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。
(五)重点项目情况
2022年无重点项目。
八、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
2021年实行部门预算绩效目标管理的项目1个,涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款950万元。按照财政预算绩效管理要求,1个项目开展了绩效目标自评,1个项目采用单位自评,0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。
(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个,涉及财政支出950万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出950万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
九、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.科技成果转化:指将科技成果从创造地转移到使用地,使使用地劳动者的素质、技能或知识得到增加,劳动效率得到提高,经济得到发展。

白银市白银区科学技术局2022年部门预算公开表.xlsx

白银市白银区科学技术局2022年绩效表.xlsx