索  引  号: 234234234444444444/2023-00002 生成日期: 2023-03-07
文       号: 关键字: 科技,预算,部门,支出,单位
所属机构: 白银区 发布机构:
白银区科学技术局2023年部门预算公开情况说明
信息来源:白银区人民政府
发布时间:2023-03-07 10:41
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第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、部门(单位)收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年部门预算公开如下:

       一、 部门职责

       白银区科学技术局由白银区人民政府设立的工作部门,加挂白银市白银区外国专家局牌子,贯彻落实党中央和省、市、区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导,主要职责是:(一)拟定全区创新驱动科技创新发展战略及科技发展引进国外智力规划和政策,并组织实施和监督检查。(二)统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,并牵头组织实施优化科研体系建设,推动科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。(三)牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调评估监管机制,会同有关部门提出优化配置科技资源的政策及措施建议,推动多元化投入体系建设,负责管理区级财政科技计划并组织实。(四)组织推荐申报国家级、省、市级各类创新基地、平台等,推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。(五)研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题,统筹基础性和关键共性技术的研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 (六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施,组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大研发任务并组织实施。 (七)牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关政策措施并组织实施,协调推动科技知识产权创造,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。(八)统筹区域科技创新体系建设,优化科技资源配置,协调推进兰白国家自主创新示范区、兰白科技改革创新试验区建设,会同有关部门拟订规划、措施,推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设,组织实施科技创新调查和科技报告制度,指导全区科技保密工作。 (十)拟订国际、区域科技合作与创新能力开放合作规划和措施,组织开展国际科技合作交流,指导相关部门对外科技合作交流工作。(十一)负责引进国外智力工作,拟订全区引进外国专家规划,建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施,联系服务在区工作外国专家,拟订全区出国(境)培训年度计划并监督实施。(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施,建立健全科技人才评价机制和激励机制,组织实施科技人才相关计划,推动科技创新人才队伍建设,拟订科学技术普及和科学技术传播规划、措施,并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。(十三)负责协调省科学技术奖推荐申报工作。 (十四)完成区委、区政府和市科技局(市外国专家局)交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

白银市白银区科学技术局(白银市白银区外国专家局)下设综合股、科技管理股、高新技术与外国专家服务股;核定行政编制5人,实有6人;核定机关工勤编制1人,实有1人。

(二)参照公务员法管理单位

白银区科学技术协会,核定编制3人,实有4人。

(三)直属事业单位

下属事业单位白银市白银区科技开发服务中心,副科级建制,核定事业编制5人,实有6人。

三、部门(单位)收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算681.27万元,比2022年预算减少491.34万元,减少 43.81 %,减少的主要原因是:科技项目经费减少。包括:一般公共预算收入681.27万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2023年支出预算681.27万元。其中,当年财政拨款681.27万元,比2022年预算减少491.34万元,下降43.81%,下降的主要原因是科技项目经费缩减,当年财政拨款主要是:

1.科学技术支出617.84万元;

2.社会保障和就业支出28.63万元;

3.卫生健康支出13.72万元;

4.住房保障支出21.08万元;

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出681.27万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出281.27万元,比2022年预算增加58.66万元,增长25.89%,增长的主要原因是2022年人员调动。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算400万元,比2022年预算减少550万元,减少57.89 %,减少的主要原因是科技项目经费缩减。

经济社会发展项目1个,主要是:指导科技成果转化工作,增加劳动者的知识、技能以及素质,劳动效率得到提高,经济得到发展。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,与2022年预算无变化。

2.公务接待费0万元,与2022年预算无变化。

       3.公务用车购置及运行维护费 0万元,与2022年预算无变化。

       4.培训费0万元,与2022年预算无变化。

5.会议费 0万元,与2022年预算无变化。

“三公”经费预算0万元,与2022年预算无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费15.36万元,比2022年预算增加8.95万元,增长 139.62%,增长的主要原因是2022年未列入其他交通费。其中:办公费5.68万元,邮电费0.42万元,差旅费0.5万元,其他交通费8.76万元。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.63万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

2023年无重点项目。

(四)部门管理转移支付情况

2023 年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2023年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目1个,涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款950万元。按照财政预算绩效管理要求,1 个项目开展了绩效目标自评,0个项目采用单位自评,0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

(二)2023年部门(单位)预算重点项目支出绩效目标情况。2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目1个,主要是科技项目经费,涉及财政支出400万元。其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出400万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                                                                                   白银区科学技术局

                                                                                                                                                      2023年3月7日


附件1白银区科技局2023年部门预算公开表.xlsx

附件2白银区科技局2023年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

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