索 引 号: | /2022-172896 | 生成日期: | 2021-03-29 |
文 号: | 关键字: | ||
所属机构: | 发布机构: | 白银区人民政府 |
白银区民政局2021年部门预算公开说明 | |
信息来源:区民政局
发布时间:2021-03-29 00:00
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下: 一、部门职责 白银区民政局性质为行政单位,主要职能是负责指导全区基层政权和社区建设的日常工作、负责全区婚姻登记服务和管理工作、负责全区殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、救助、保障工作,负责区域内的行政区划调整、地名命名、指导社会福利机构设施建设和管理工作、负责全区社会团体、民办非企业等社会组织登记管理工作。 二、机构设置 按照优化协同高效的原则,整合设置相关内设机构。设立综合股、基层政权建设和社区治理股、社会事务和儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、社会组织管理股(行政审批服务股),主要职责分别是: (一)综合股。负责机关日常运转。负责本部门和所属单位党的建设和纪检监察、群团组织等工作。承担机构编制、人事信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、应急事务处理、后勤保障、财务、国有资产管理等工作。 (二)基层政权建设和社区治理股。负责指导全区基层政权和社区建设的日常工作。指导全区乡(镇)政府、街道办事处和基层群众自治组织、社区组织干部培训和表彰工作。指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)民自治、村(居)务公开。拟订社区建设规划、社区服务管理办法,指导社区建设治理和社区服务管理工作。 (三)社会事务和儿童福利股。负责全区婚姻登记服务和管理工作,管理监督全区婚姻服务活动,指导婚姻习俗改革。负责全区殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、救助、保障工作。推进殡葬改革,负责殡葬、收养、救助服务机构工作。健全完善农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责区域内的行政区划变更工作,负责行政区划调整、地名命名更名的审核报批和行政区划代码管理、标准地名使用、地名标志设置门牌设立,全区标准地名图书资料编纂审定工作。负责处理乡镇之间的边界纠纷、边界线的勘察、行政区域界线的日常管理工作。 (四)慈善事业促进和社会工作股。加强与卫健、教育、住建、人力资源和社会保障、医疗保障等部门以及慈善组织的信息共享,指导协调救助工作。指导老年人、儿童、孤儿、残疾人等特殊困难群体社会福利和权益保障工作。指导社会福利机构设施建设和管理工作。组织和指导社会慈善、社会捐助等社会扶助活动。管理本级福利彩票公益金。负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,会同有关部门拟订社会工作人才发展规划,指导落实全区社会工作和志愿服务政策,推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。 (五)社会组织管理股(行政审批服务股)。负责全区社会团体、民办非企业等社会组织登记管理工作,拟订社会组织登记和监督管理办法并组织实施。负责行政审批工作。负责社会组织党建等工作。 三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 (一)收入预算 2021年预算收入3452.68万元,比2020年预算2641.6万元,增加811.08万元,上升30.7%,上升的主要原因是行政区划和地名管理、焚烧炉投放与回收、孤儿生活补助、收养工作经费、区福利院运转经费、残疾人两项补贴、城市低保家庭供热补贴、事实无人抚养儿童生活补贴等资金的增加。 一般公共预算财政拨款收入3452.68万元,政府性基金预算收入0万元。 (二)支出预算 2021年支出预算3452.68万元,比2020年预算2641.6万元,增加811.08万元,上升30.7%,上升的主要原因是行政区划和地名管理、焚烧炉投放与回收、孤儿生活补助、收养工作经费、区福利院运转经费、残疾人两项补贴、城市低保家庭供热补贴、事实无人抚养儿童生活补贴等资金的增加。 1.国防支出24.4万元。 2.社会保障和就业支出3337.77万元。 3.卫生健康支出46.7万元。 4.住房保障支出43.81万元。 四、一般公共预算情况 2021年一般公共预算支出3452.68万元,具体安排情况如下: (一)基本支出 2021年基本支出619.67万元,比2010年预算609.6万元,增加10.07万元,上升1,65%,下降的主要原因:工资福利增加。 (二)项目支出 2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算2833.01万元,比2020年预算2032.01增加801万元,上升39.42%,上升的主要原因:行政区划和地名管理、焚烧炉投放与回收、孤儿生活补助、收养工作经费、区福利院运转经费、残疾人两项补贴、城市低保家庭供热补贴、事实无人抚养儿童生活补贴等资金的增加。 1.经济社会发展项目0个。 2.保障运转经费1个,主要是:白银区社会福利院运转经费。 3.其他项目10个,主要是:民兵、其他国防动员支出、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务、儿童福利、残疾人生活和护理补贴、特困人员救助供养、其他城乡生活救助。 五、机关运行经费(公用经费) 2021年机关运行经费预算总额15.69万元,比2020年预算14.73万元增加0.96万元,上升6.5%。主要原因:人员变动。其中:办公费2.14万元,水费0.9万元, 电费1.2万元,邮电费3.19万元,差旅费8.26万元。 六、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 我局本年无三公经费 (一)因公出国(境)费用0万元,比2020年预算增加或减少0万元,上升或下降0 %,上升或下降的主要原因:无 (二)公务接待费0万元,比2020年预算增加或减少0万元,上升或下降0%,上升或下降的主要原因:无 (三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算增加或减少0万元,上升或下降0%,上升或下降的主要原因:无 (四)培训费0万元,比2020年预算增加或减少0万元,上升或下降0%。主要原因:无。 (五)会议费0万元,比2020年预算增加或减少0万元,上升或下降0%。主要原因:无 七、其他重要事项情况说明 (一)政府性基金预算支出情况 2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。 (二)非税收入情况 2021年本部门共有2个单位涉及非税收入,主要是利息收入。 (三)政府采购情况 2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额228.58万元,其中:政府采购货物预算128.58万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算100万元。 (四)国有资产占用情况 上年末固定资产金额为5074.78万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。 八、部门绩效管理情况 (一)部门绩效评价进展情况 2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,年终完整实现了年初制定的绩效目标,并进行了绩效自评,绩效目标执行良好。 (二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况 2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目9个,涉及财政支出2493.29万元,其中:一般公共预算项目9个,涉及财政支出2493.29万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。 九、名词解释 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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