索  引  号: 234234234444444444/2025-205393 生成日期: 2025-11-07
文       号: 关键字: 支出,白银区,工作,管理,预算
所属机构: 白银区 发布机构:
2024年度白银市白银区水务局(汇总)部门决算
信息来源:白银区水务局
发布时间:2025-11-07 15:09
浏览次数:

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白银市白银区水务局的主要职责:1.贯彻执行水利工作的法律法规和方针政策,保障水资源的合理开发利用,制定白银区水利水保工作实施细则,加强水利设施建设;2.负责白银区范围内水政水资源的统一管理,依法行使水行执行法,查处水事纠纷和水事案件,保护水资源实施取水许可制度和水资源有偿使用制度,编制供水水源规划,监测河流的水量、水质、审定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,配合有关部门制定灌区跨乡的水量分配并监督实施,调查和掌握区内水资源及利用现状,为合理开发利用水资源编制规划提供科学依据;3.负责制定白银区水利发展的中、长期规划和年度计划,组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水利规划,水利工程建设的可行性研究及立项申请、小型水利工程的定额管理、水利基建工程的行业管理、工程建设招标,组织协调重点工程的施工与建设,主管农村水利、乡镇供水,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;4.负责白银区水利工程建设与管理工作,组织指导水库大坝的安全监管,承担水利库区移民管理工作,指导白银区水利设施、水域及其岸线的管理与保护,组织实施白银区主要河道、水库、渠道及其岸线行洪、蓄洪、工程保护区内的滩涂地的治理和开发,水利乡(镇)站和灌区建立健全管理机制及农村社会化服务体系、推进多种形式的经营管理责任制,监督各项经济技术管理指标考核和灌区等级晋级,审核灌区水费计收标准,监督工程大修折旧费的提取、管理和使用,建立健全泵站运行档案,组织推广灌溉管理现代技术,进行灌溉节水技术示范推广和业务技术培训;5.负责白银区水土保持工作,组织编制水土保持方案,防止水土流失和生态环境恶化,按水土保持技术规范,采取工程措施、生物措施和蓄水保土耕作措施,建设水土流失综合防治体系,负责区内梯田建设及田、林、路、渠的配套建设,扩展成果推广和技术服务,结合水土保持预防保护和治理开发,做好黄河流域试点示范治理,负责区域内水土保持执法检查;6.负责白银区水利建设投资的管理,制定资金使用管理办法和调节措施,安排及监督水利资金的使用,组织筹集各渠道增加对水利建设的投入,配合政府综合经济部门监督实施水利固定资产的保值增值;7.指导白银区水资源保护工作,对区域地表水供水、水源建设和水环境保护等行使水行政管理;8.拟定白银区水利科技发展规划,组织水利科研和技术推广工作,承担白银区水利统计工作;9.负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程质量和安全监督,负责水利工程建设安全生产监督管理工作,落实水利工程有关政策、制度、技术标准和生产安全事故应急预案并监督实施,负责河道采砂及涉水建设项目安全监管,负责水利工程验收、水库大坝安全鉴定、病险水库(水闸)的除险加固等工作;10.完成白银区委、区政府和白银市水务局交办的其他任务。

二、机构设置

白银市白银区水务局下设机构:1.综合股(政务服务股)。负责机关日常运转,负责本部门和所属单位党的建设和纪检监察、群团组织等工作,承担机构编制、人事、信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、应急事务处理、后勤保障、财务、国有资产管理等工作,协调乡镇站及灌区的业务联系,负责白银区水利新科技的引进和推广,负责行政审批工作;2.水政水资源股(河湖管理股)。拟定有关规章制度和改革方案,承办白银区水资源的统一规划、管理和保护工作,指导全区计划用水、节约用水和供水的水源规划,负责白银区河湖长制组织协调工作,指导白银区河湖水域及其岸线的管理与保护工作,负责指导白银区河湖管理范围划定工作,监督白银区河道采砂管理工作,指导河道采砂规划和计划的编制,监督白银区河道管理范围内建设项目和活动的管理有关工作,负责承担白银区河长制办公室日常工作;3.水旱灾害防御股。组织编制洪水干旱防治专项规划并组织实施,承担蓄滞洪区和防洪保护区洪水影响评价工作,编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案,按程序报批并组织实施,承担水情旱情预警工作,组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作,组织指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

白银市白银区水务局现有事业单位 12 个,分别是白银区水土保持工作站、白银区农村安全饮水管理站、白银区水政监察大队、白银区抗旱防汛服务队、白银区水利工程质量安全工作站、白银区水利建设管理站、白银区水川镇水利管理站、白银区王岘镇水利管理站、白银区强湾乡水利管理站、白银区四龙镇水利管理站、白银区武川乡水利管理站、白银区工农渠电力提灌工程管理处。

白银区工农渠电力提灌工程管理处为白银区水务局下属的正科级事业单位,下设 3 个水管所、水政股、灌溉股、工程股、机电股、财供股、办公室共 9 个职能部门。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:白银市白银区水务局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,869.80

一、一般公共服务支出

31

6.02

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

724.14

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

151.44


9


九、卫生健康支出

39

57.94


10


十、节能环保支出

40

2,576.85


11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

4,944.24


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

133.32


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

724.14


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

8,593.94

本年支出合计

57

8,593.94

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

8,593.94

总计

60

8,593.94

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门:白银市白银区水务局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,593.94

8,593.94






201

一般公共服务支出

6.02

6.02






20129

群众团体事务

6.02

6.02






2012906

工会事务

6.02

6.02






208

社会保障和就业支出

151.44

151.44






20805

行政事业单位养老支出

144.14

144.14






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.29

133.29






2080599

其他行政事业单位养老支出

10.86

10.86






20899

其他社会保障和就业支出

7.29

7.29






2089999

其他社会保障和就业支出

7.29

7.29






210

卫生健康支出

57.94

57.94






21011

行政事业单位医疗

57.94

57.94






2101101

行政单位医疗

6.23

6.23






2101102

事业单位医疗

50.29

50.29






2101103

公务员医疗补助

1.42

1.42






211

节能环保支出

2,576.85

2,576.85






21103

污染防治

2,576.85

2,576.85






2110302

水体

2,576.85

2,576.85






213

农林水支出

4,944.24

4,944.24






21303

水利

3,448.88

3,448.88






2130301

行政运行

129.80

129.80






2130304

水利行业业务管理

997.20

997.20






2130305

水利工程建设

42.59

42.59






2130306

水利工程运行与维护

423.08

423.08






2130314

防汛

115.60

115.60






2130399

其他水利支出

1,740.61

1,740.61






21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,494.15

1,494.15






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,494.15

1,494.15






21399

其他农林水支出

1.21

1.21






2139999

其他农林水支出

1.21

1.21






221

住房保障支出

133.32

133.32






22102

住房改革支出

133.32

133.32






2210201

住房公积金

133.32

133.32






229

其他支出

724.14

724.14






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

724.14

724.14






2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

724.14

724.14






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门:白银市白银区水务局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,593.94

1,469.69

7,124.25




201

一般公共服务支出

6.02


6.02




20129

群众团体事务

6.02


6.02




2012906

工会事务

6.02


6.02




208

社会保障和就业支出

151.44

151.44





20805

行政事业单位养老支出

144.14

144.14





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.29

133.29





2080599

其他行政事业单位养老支出

10.86

10.86





20899

其他社会保障和就业支出

7.29

7.29





2089999

其他社会保障和就业支出

7.29

7.29





210

卫生健康支出

57.94

57.94





21011

行政事业单位医疗

57.94

57.94





2101101

行政单位医疗

6.23

6.23





2101102

事业单位医疗

50.29

50.29





2101103

公务员医疗补助

1.42

1.42





211

节能环保支出

2,576.85


2,576.85




21103

污染防治

2,576.85


2,576.85




2110302

水体

2,576.85


2,576.85




213

农林水支出

4,944.24

1,127.00

3,817.24




21303

水利

3,448.88

1,127.00

2,321.88




2130301

行政运行

129.80

129.80





2130304

水利行业业务管理

997.20

997.20





2130305

水利工程建设

42.59


42.59




2130306

水利工程运行与维护

423.08


423.08




2130314

防汛

115.60


115.60




2130399

其他水利支出

1,740.61


1,740.61




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,494.15


1,494.15




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,494.15


1,494.15




21399

其他农林水支出

1.21


1.21




2139999

其他农林水支出

1.21


1.21




221

住房保障支出

133.32

133.32





22102

住房改革支出

133.32

133.32





2210201

住房公积金

133.32

133.32





229

其他支出

724.14


724.14




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

724.14


724.14




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

724.14


724.14




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:白银市白银区水务局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,869.80

一、一般公共服务支出

33

6.02

6.02



二、政府性基金预算财政拨款

2

724.14

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

151.44

151.44




9


九、卫生健康支出

41

57.94

57.94




10


十、节能环保支出

42

2,576.85

2,576.85




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

4,944.24

4,944.24




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

133.32

133.32




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

724.14


724.14



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

8,593.94

本年支出合计

59

8,593.94

7,869.80

724.14


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

8,593.94

总计

64

8,593.94

7,869.80

724.14


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:白银市白银区水务局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,869.80

1,469.69

6,400.11

201

一般公共服务支出

6.02


6.02

20129

群众团体事务

6.02


6.02

2012906

工会事务

6.02


6.02

208

社会保障和就业支出

151.44

151.44


20805

行政事业单位养老支出

144.14

144.14


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.29

133.29


2080599

其他行政事业单位养老支出

10.86

10.86


20899

其他社会保障和就业支出

7.29

7.29


2089999

其他社会保障和就业支出

7.29

7.29


210

卫生健康支出

57.94

57.94


21011

行政事业单位医疗

57.94

57.94


2101101

行政单位医疗

6.23

6.23


2101102

事业单位医疗

50.29

50.29


2101103

公务员医疗补助

1.42

1.42


211

节能环保支出

2,576.85


2,576.85

21103

污染防治

2,576.85


2,576.85

2110302

水体

2,576.85


2,576.85

213

农林水支出

4,944.24

1,127.00

3,817.24

21303

水利

3,448.88

1,127.00

2,321.88

2130301

行政运行

129.80

129.80


2130304

水利行业业务管理

997.20

997.20


2130305

水利工程建设

42.59


42.59

2130306

水利工程运行与维护

423.08


423.08

2130314

防汛

115.60


115.60

2130399

其他水利支出

1,740.61


1,740.61

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,494.15


1,494.15

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,494.15


1,494.15

21399

其他农林水支出

1.21


1.21

2139999

其他农林水支出

1.21


1.21

221

住房保障支出

133.32

133.32


22102

住房改革支出

133.32

133.32


2210201

住房公积金

133.32

133.32


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:白银市白银区水务局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,443.45

302

商品和服务支出

15.11

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

499.81

30201

办公费

7.74

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

92.07

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

271.09

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

209.58

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

133.29

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

56.52

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.42

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

7.34

30211

差旅费

0.54

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

133.32

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

39.03

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.13

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.19

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

10.86

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.27

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

5.64

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,454.58

公用经费合计

15.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:白银市白银区水务局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

724.14

724.14


724.14


229

其他支出

0.00

724.14

724.14


724.14


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

724.14

724.14


724.14


2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

724.14

724.14


724.14


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

公开08表

部门:白银市白银区水务局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:白银市白银区水务局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00


1.00


1.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8593.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少500.83万元,下降5.51%,主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款收入项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8593.94万元,其中:财政拨款收入8593.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8593.94万元,其中:基本支出1469.69万元,占17.10%;项目支出7124.25万元,占82.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8593.94万元。与年相比,各减少500.83万元,下降5.51%。主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款收入项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7869.80万元,较上年决算数增加35.61万元,增长0.45%。主要原因是支付了上年度未支付资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7869.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6.02万元,占0.08%;社会保障和就业支出151.44万元,占1.92%;卫生健康支出57.94万元,占0.74%;节能环保支出2576.85万元,32.74%;农林水支出4944.24万元,占62.83%;住房保障支出133.32万元,占1.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2041.70万元,支出决算为7869.80万元,完成年初预算的385.45%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.02万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是区总工会拨付工会经费。

8.社会保障和就业支出年初预算数为174.98万元,支出决算为151.44万元,完成年初预算的86.54%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度事业人员较预算人数减少,相应该项支出减少。

9.卫生健康支出年初预算数为73.08万元,支出决算为57.94万元,完成年初预算的79.28%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度事业人员较预算人数减少,相应该项支出减少。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2576.85万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出项目未列入年初预算。

12.农林水支出年初预算数为1676.67万元,支出决算为4944.24万元,完成年初预算的294.88%,决算数大于预算数的主要原因是支付了上年度未支付的项目资金。

18.住房保障支出年初预算数为116.96万元,支出决算为133.32万元,完成年初预算的113.98%,决算数大于预算数的主要原因是上年度未支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.69万元。其中:

人员经费1454.58万元,较上年决算数减少48.03万元,下降3.20%,主要原因是2024年度有退休及调出人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费15.11万元,较上年决算数减少16.52万元,下降52.23%,主要原因是部分公用经费未支付。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入724.14万元,本年支出724.14万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:一是白银市白银区蒋家湾灌区续建配套与节水改造项目399.72万元,二是2022年第二批政府新增专项债券资金270.42万元,三是白银市白银区工农渠灌区续建配套与节水改造项目54万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因是用于支付公务车辆燃油费,较上年决算数增加1.00万元,增长100%,主要原因是用于支付公务车辆燃油费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因是用于支付公务车辆燃油费,较上年决算数增加1.00万元,增长100%,主要原因是用于支付公务车辆燃油费。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因是用于支付公务车辆燃油费,较上年决算数增加1.00万元,增长100%,主要原因是用于支付公务车辆燃油费。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量3辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0批次,0人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少16.52万元,下降52.23%,主要原因是一是落实过紧日子要求压减支出,二是部分资金未支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.19万元,较上年决算数减少0.06万元,下降24.88%,主要原因是业务培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计42.39万元,其中:政府采购货物支出33.63万元、政府采购工程支出6.10万元、政府采购服务支出2.65万元。授予中小企业合同金额39.88万元,占政府采购支出总额的94.08%,其中:授予小微企业合同金额32.75万元,占政府采购支出总额的77.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车22辆,其他用车主要是用于抗旱防汛、河道巡查等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金294.9万元,占一般公共预算项目支出总额的4.57%。从评价情况来看, 财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映白银区农村饮水工程水质检测中心运行费、白银区农村饮水工程维修养护基金等7个项目绩效自评结果。

1.“白银区农村饮水工程水质检测中心运行费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是检测4座供水水厂水质;二是检测15处农村供水工程。达到了预期值。

2.“白银区农村饮水工程维修养护基金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对5乡镇15处农村饮水安全工程、1处分散供水工程、4座水厂及3处水源地进行维修养护,提升供水保障水平,为农村居民提供安全饮用水。资金规模控制适宜,资金到位率100%,按时完成工程损毁维修,维修质量合格,保证工程正常运行及供水稳定。

3.“白银区水利工程白蚁等害堤动物隐患防治”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.04万元,执行数为6.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:堤防白蚁等害堤动物日常检查长度71.12km。资金分配科学,资金下达及时,资金使用率高,达到预期目标。

4.“白银区2024年度山洪灾害非工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.96万元,执行数为43.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:山洪灾害防治项目1个,山洪灾害维修养护项目1个,保护人口12.54万人。

5.“白银区2024年农村供水维修养护及水质提升”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为113万元,执行数为113万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:农村供水维修养护2处,水质提升8处。农村饮水安全工程维修养护后,破损工程恢复供水,减少水损,减少供水成本支出,村民用水达到安全标准。

6.“2024年工农渠清淤费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.33分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成倒虹吸内的淤泥清淤工作,以保证工程正常运行。

7.“白银区2024年农村供水维修养护及水质提升”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为12.90万元,执行数为12.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:促进灌区健康、稳定发展,调动群众生产积极性,加快脱贫致富奔小康的步伐。

三、部门重点绩效评价结果

白银区水务局2024年度部门整体支出绩效评价综合得分为91.3分,绩效评价等级为:良。总体认为:各项目标工作已按时、保质保量完成,财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。

白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处2024年度部门整体支出绩效评价综合得分为88.61分,绩效评价等级为:良。总体认为:财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银区水务局(本级)2024年预算绩效评价.doc

白银区水务局(本级)2024年预算绩效项目自评表.xlsx

白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处2024年部门整体支出绩效自评报告.docx

白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处2024年绩效自评表.xlsx

打印本页 关闭窗口