索  引  号: 234234234444444444/2025-204466 生成日期: 2025-11-07
文       号: 关键字: 支出,健康,卫生,工作,服务
所属机构: 白银区 发布机构:
白银市白银区卫生健康局(本级)2024年度部门决算公开报告
信息来源:白银区卫健局
发布时间:2025-11-07 11:07
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,拟订全区卫生健康,中医药事业发展规范性文件和政策措施草案,拟订区域卫生健康规划并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化,普惠化,便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革,提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化,提供方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划,免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,依据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急救援预案,突发公共卫生事件监测和风险评估方案,负责全区卫生应急工作,组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,负责药品目录工作的实施,开展药品使用监测,临床综合评价和短缺药品预警,依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,指导落实基本药物的采购,配送,使用政策措施,组织开展全区食品安全风险监测评估,负责国家和省市级食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(六)负责职责范围内的职业卫生,放射卫生,环境卫生,学校卫生,公共场所卫生,饮用水卫生等公共卫生的监测,调查,评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全全区卫生健康综合监督体系,负责职业安全健康监督管理,负责医疗广告的审查,互联网医疗广告,消毒产品的审核,牵头

(七)制定全区医疗机构,医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,负责组织实施医疗机构服务规范,标准和卫生健康专业技术人员执业规则,服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

(九)拟订并实施全区基层卫生,妇幼健康发展规划和政策措施,指导全区基层卫生,妇幼健康服务体系建设,做好全科医生队伍建设等急需紧缺专业人才培养,负责全区卫生健康人才队伍,科技发展和继续医学教育,组织实施相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全区卫生健康宣传教育,健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查,组织开展卫生行业国际交流合作,援外工作和港澳台的交流与合作。

(十一)拟订并组织实施全区中医药事业发展规划。完善全区中医药事业发展政策措施,加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

(十二)负责区级保健对象的医疗保健工作,承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

(十四)完成区委,区政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

(十五)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生,大健康理念,推动实施健康白银战略,以改革创新为动力,以促健康,转模式,强基层,重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸,向农村覆盖,向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化,普惠化,便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化,提供方式多样化。

(十六)有关职责分工。

1.与区发展和改革局的职责分工。(1)区卫生健康局负责开展人口监测预警工作,完善地方生育政策,研究提出与生育相关的人口数量,素质,结构,分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家,省,市,区人口发展规划中的有关任务。(2)区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,完善人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,落实国家人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济,社会,资源,环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与区民政局的职责分工。(1)区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化,医养结合政策措施,综合协调,督促指导,组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治,老年人医疗照护,老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。(2)区民政局负责统筹推进,督促指导,监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划,政策,标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与区市场监管局的职责分工。(1)区卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同区市场监管局等部门制定,实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监管局等部门应当立即采取措施。(2)区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局,区医疗保障局等部门在医疗,医保,医药等方面加强制度,政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

(一)机关内设机构

白银区卫生健康局是区政府管理社会行政事务的职能部门,正科级建制,财政一级预算单位。内设7个股室:综合股,卫生监督行政审批服务股,疾病控制与卫生应急股,体制改革和医政医管股,基层卫生股,妇幼与老龄健康股,中医发展股。白银区卫生健康局机关行政编制12个,实有8机关后勤事业编制2个,实有1人。

(二)参照公务员法管理单位

白银区卫生健康局参照公务员管理的事业单位有白银区爱国卫生运动委员会办公室编制6人,实有5人;白银区人口和计划生育协会编制3人,实有人数3人。

(三)直属事业单位

白银区红十字会办公室,白银区健康教育服务中心,白银区公共卫生事务服务中心,全部为财政全额拨款,共核定事业编制27个,实有人数28人。

部门预算单位由白银市第二人民医院,区妇幼保健站,区疾控中心,5个乡镇卫生院,1个社区卫生服务中心所组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:白银市白银区卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一,一般公共预算财政拨款收入

1

5,100.99

一,一般公共服务支出

31

2.47

二,政府性基金预算财政拨款收入

2

22.56

二,外交支出

32


三,国有资本经营预算财政拨款收入

3


三,国防支出

33


四,上级补助收入

4

0.00

四,公共安全支出

34


五,事业收入

5

0.00

五,教育支出

35


六,经营收入

6

0.00

六,科学技术支出

36


七,附属单位上缴收入

7

0.00

七,文化旅游体育与传媒支出

37


八,其他收入

8

3.10

八,社会保障和就业支出

38

138.46


9


九,卫生健康支出

39

4,902.14


10


十,节能环保支出

40



11


十一,城乡社区支出

41



12


十二,农林水支出

42

1.00


13


十三,交通运输支出

43



14


十四,资源勘探工业信息等支出

44



15


十五,商业服务业等支出

45



16


十六,金融支出

46



17


十七,援助其他地区支出

47



18


十八,自然资源海洋气象等支出

48



19


十九,住房保障支出

49

63.39


20


二十,粮油物资储备支出

50



21


二十一,国有资本经营预算支出

51



22


二十二,灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三,其他支出

53



24


二十四,债务还本支出

54



25


二十五,债务付息支出

55



26


二十六,抗疫特别国债安排的支出

56

22.56

本年收入合计

27

5,126.65

本年支出合计

57

5,130.03

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

82.35

年末结转和结余

59

78.97

总计

30

5,209.00

总计

60

5,209.00

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二,收入决算表

公开02表

单位:白银市白银区卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,126.65

5,123.55

0.00

0.00

0.00

0.00

3.10

201

一般公共服务支出

2.47

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

20101

人大事务

0.36


0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

2010101

行政运行

0.36


0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

20129

群众团体事务

2.11

2.11






2012906

工会事务

2.11

2.11






208

社会保障和就业支出

138.46

138.46






20805

行政事业单位养老支出

61.97

61.97






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.09

59.09






2080599

其他行政事业单位养老支出

2.88

2.88






20810

社会福利

60.00

60.00






2081099

其他社会福利支出

60.00

60.00






20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.11

0.11






2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.11

0.11






20830

财政代缴社会保险费支出

14.00

14.00






2083001

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

14.00

14.00






20899

其他社会保障和就业支出

2.39

2.39






2089999

其他社会保障和就业支出

2.39

2.39






210

卫生健康支出

4,898.76

4,896.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2.74

21001

卫生健康管理事务

534.80

534.80






2100101

行政运行

244.12

244.12






2100199

其他卫生健康管理事务支出

290.69

290.69






21003

基层医疗卫生机构

84.62

84.62






2100302

乡镇卫生院

39.52

39.52






2100399

其他基层医疗卫生机构支出

45.10

45.10






21004

公共卫生

2,546.08

2,544.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1.74

2100408

基本公共卫生服务

1,869.57

1,869.57






2100409

重大公共卫生服务

649.12

649.12






2100410

突发公共卫生事件应急处置

25.65

25.65






2100499

其他公共卫生支出

1.74


0.00

0.00

0.00

0.00

1.74

21007

计划生育事务

1,585.07

1,584.07

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2100717

计划生育服务

675.71

675.71






2100799

其他计划生育事务支出

909.36

908.36

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

21011

行政事业单位医疗

52.27

52.27






2101101

行政单位医疗

12.00

12.00






2101102

事业单位医疗

15.30

15.30






2101103

公务员医疗补助

24.96

24.96






21016

老龄卫生健康事务

75.92

75.92






2101601

老龄卫生健康事务

75.92

75.92






21017

中医药事务

20.00

20.00






2101704

中医(民族医)药专项

20.00

20.00






213

农林水支出

1.00

1.00






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00

1.00






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00

1.00






221

住房保障支出

63.39

63.39






22102

住房改革支出

63.39

63.39






2210201

住房公积金

63.39

63.39






234

抗疫特别国债安排的支出

22.56

22.56






23401

基础设施建设

22.56

22.56






2340102

重大疫情防控救治体系建设

22.56

22.56






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位:白银市白银区卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,130.03

697.13

4,432.90




201

一般公共服务支出

2.47

0.36

2.11




20101

人大事务

0.36

0.36





2010101

行政运行

0.36

0.36





20129

群众团体事务

2.11


2.11




2012906

工会事务

2.11


2.11




208

社会保障和就业支出

138.46

64.36

74.11




20805

行政事业单位养老支出

61.97

61.97





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.09

59.09





2080599

其他行政事业单位养老支出

2.88

2.88





20810

社会福利

60.00


60.00




2081099

其他社会福利支出

60.00


60.00




20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.11


0.11




2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.11


0.11




20830

财政代缴社会保险费支出

14.00


14.00




2083001

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

14.00


14.00




20899

其他社会保障和就业支出

2.39

2.39





2089999

其他社会保障和就业支出

2.39

2.39





210

卫生健康支出

4,902.14

569.02

4,333.12




21001

卫生健康管理事务

538.18

538.18





2100101

行政运行

244.12

244.12





2100199

其他卫生健康管理事务支出

294.07

294.07





21003

基层医疗卫生机构

84.62


84.62




2100302

乡镇卫生院

39.52


39.52




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

45.10


45.10




21004

公共卫生

2,546.08

1.74

2,544.34




2100408

基本公共卫生服务

1,869.57


1,869.57




2100409

重大公共卫生服务

649.12


649.12




2100410

突发公共卫生事件应急处置

25.65


25.65




2100499

其他公共卫生支出

1.74

1.74





21007

计划生育事务

1,585.07

1.00

1,584.07




2100717

计划生育服务

675.71


675.71




2100799

其他计划生育事务支出

909.36

1.00

908.36




21011

行政事业单位医疗

52.27

28.10

24.16




2101101

行政单位医疗

12.00

12.00





2101102

事业单位医疗

15.30

15.30





2101103

公务员医疗补助

24.96

0.80

24.16




21016

老龄卫生健康事务

75.92


75.92




2101601

老龄卫生健康事务

75.92


75.92




21017

中医药事务

20.00


20.00




2101704

中医(民族医)药专项

20.00


20.00




213

农林水支出

1.00


1.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00


1.00




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00


1.00




221

住房保障支出

63.39

63.39





22102

住房改革支出

63.39

63.39





2210201

住房公积金

63.39

63.39





234

抗疫特别国债安排的支出

22.56


22.56




23401

基础设施建设

22.56


22.56




2340102

重大疫情防控救治体系建设

22.56


22.56




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:白银市白银区卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一,一般公共预算财政拨款

1

5,100.99

一,一般公共服务支出

33

2.11

2.11



二,政府性基金预算财政拨款

2

22.56

二,外交支出

34





三,国有资本经营预算财政拨款

3


三,国防支出

35






4


四,公共安全支出

36






5


五,教育支出

37






6


六,科学技术支出

38






7


七,文化旅游体育与传媒支出

39






8


八,社会保障和就业支出

40

138.46

138.46




9


九,卫生健康支出

41

4,896.02

4,896.02




10


十,节能环保支出

42






11


十一,城乡社区支出

43






12


十二,农林水支出

44

1.00

1.00




13


十三,交通运输支出

45






14


十四,资源勘探工业信息等支出

46






15


十五,商业服务业等支出

47






16


十六,金融支出

48






17


十七,援助其他地区支出

49






18


十八,自然资源海洋气象等支出

50






19


十九,住房保障支出

51

63.39

63.39




20


二十,粮油物资储备支出

52






21


二十一,国有资本经营预算支出

53






22


二十二,灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三,其他支出

55






24


二十四,债务还本支出

56






25


二十五,债务付息支出

57






26


二十六,抗疫特别国债安排的支出

58

22.56


22.56


本年收入合计

27

5,123.55

本年支出合计

59

5,123.55

5,100.99

22.56


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

5,123.55

总计

64

5,123.55

5,100.99

22.56


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:白银市白银区卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,100.99

690.65

4,410.34

201

一般公共服务支出

2.11


2.11

20129

群众团体事务

2.11


2.11

2012906

工会事务

2.11


2.11

208

社会保障和就业支出

138.46

64.36

74.11

20805

行政事业单位养老支出

61.97

61.97


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.09

59.09


2080599

其他行政事业单位养老支出

2.88

2.88


20810

社会福利

60.00


60.00

2081099

其他社会福利支出

60.00


60.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.11


0.11

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.11


0.11

20830

财政代缴社会保险费支出

14.00


14.00

2083001

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

14.00


14.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.39

2.39


2089999

其他社会保障和就业支出

2.39

2.39


210

卫生健康支出

4,896.02

562.90

4,333.12

21001

卫生健康管理事务

534.80

534.80


2100101

行政运行

244.12

244.12


2100199

其他卫生健康管理事务支出

290.69

290.69


21003

基层医疗卫生机构

84.62


84.62

2100302

乡镇卫生院

39.52


39.52

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

45.10


45.10

21004

公共卫生

2,544.34


2,544.34

2100408

基本公共卫生服务

1,869.57


1,869.57

2100409

重大公共卫生服务

649.12


649.12

2100410

突发公共卫生事件应急处置

25.65


25.65

21007

计划生育事务

1,584.07


1,584.07

2100717

计划生育服务

675.71


675.71

2100799

其他计划生育事务支出

908.36


908.36

21011

行政事业单位医疗

52.27

28.10

24.16

2101101

行政单位医疗

12.00

12.00


2101102

事业单位医疗

15.30

15.30


2101103

公务员医疗补助

24.96

0.80

24.16

21016

老龄卫生健康事务

75.92


75.92

2101601

老龄卫生健康事务

75.92


75.92

21017

中医药事务

20.00


20.00

2101704

中医(民族医)药专项

20.00


20.00

213

农林水支出

1.00


1.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00


1.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00


1.00

221

住房保障支出

63.39

63.39


22102

住房改革支出

63.39

63.39


2210201

住房公积金

63.39

63.39


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:白银市白银区卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

667.20

302

商品和服务支出

20.58

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

203.84

30201

办公费

8.86

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

91.08

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

111.86

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

66.19

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.09

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

27.31

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.80

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.39

30211

差旅费

0.12

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

63.39

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

41.24

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.88

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

2.88

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

11.60

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

670.07

公用经费合计

20.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:白银市白银区卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

22.56

22.56


22.56


234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

22.56

22.56


22.56


23401

基础设施建设

0.00

22.56

22.56


22.56


2340102

重大疫情防控救治体系建设

0.00

22.56

22.56


22.56


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入,支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:白银市白银区卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计














注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

单位:白银市白银区卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计均为5209.00万元。与上年度相比,收支总计各增加737.20万元,增长16.49%,主要原因是机构改革人员变动,项目经费收入支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计,使用非财政拨款结余(含专用结余),年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计,结余分配,年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5126.65万元,其中:财政拨款收入5123.55万元,占99.94%;其他收入3.10万元,占0.06%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5130.03万元,其中:基本支出697.13万元,占13.59%;项目支出4432.90万元,占86.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计为5123.55万元。与上年相比,各增加1061.86万元,增长26.14%。主要原因是项目经费收入支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5100.99万元,较上年决算数增加1039.30万元,增长25.59%。主要原因是项目经费收入支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5100.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.11万元,占0.04%;社会保障和就业支出138.46万元,占2.71%;卫生健康支出4896.02万元,占95.98%;农林水支出1.00万元,占0.02%;住房保障支出63.39万元,占1.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1762.69万元,支出决算为5100.99万元,完成年初预算的289.39%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是拨入工会经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为210.35万元,支出决算为138.46万元,完成年初预算的65.82%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动,部分资金未支付。

3.卫生健康支出年初预算数为1492.32万元,支出决算为4896.02万元,完成年初预算的328.08%,决算数大于预算数的主要原因是拨入中央,省,市项目资金。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是拨入驻村工作队经费。

5.住房保障支出年初预算数为60.02万元,支出决算为63.39万元,完成年初预算的105.63%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出690.65万元。其中:

人员经费670.07万元,较上年决算数减少74.80万元,下降10.04%,主要原因是机构改革人员变动,部分资金未支付。人员经费用途主要包括基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出

公用经费20.58万元,较上年决算数减少8.77万元,下降29.88%,主要原因是部分资金未支付.公用经费用途主要包括办公费,印刷费,费,邮电费,差旅费,租赁费,劳务费工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入22.56万元,本年支出22.56万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下用途主要包括疫情防控经费支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中:1。公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3。公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费,印刷费,费,邮电费,差旅费,租赁费,劳务费工会经费。

机关运行经费较上年决算数减少8.77万元,下降29.88%,主要原因是部分资金未支付。

本年度会议费支出3.73万元,较上年决算数增加3.73万元,增长100%,主要原因是开展健康教育培训。

本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元,增长100%,主要原因是上年度培训经费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.89万元,其中:政府采购货物支出0.11万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额4.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金3801.70万元,占一般公共预算项目支出总额的34.44%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,白银区卫健局2024年度部门整体支出涉及的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关部门资金管理办法的规定,基本符合白银区卫健局的工作职责和2024年度工作重点,不存在资金的截留,挤占,挪用和虚列支出等情况,卫健局预算编制合理,规范,其事业发展规划,业务工作任务目标清晰,合理,明确,同该部门支出计划相比较能准确切合,其预算编制合理,规范,白银区卫健局2024年度对基层医疗机构,公立医院医疗器械改善方面发挥了经济效益,使医院在人才培养,加强队伍建设方面有所提高,其绩效评价均表现较中等。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务,计划生育服务等13个项目绩效自评结果。

1."基本公共卫生服务"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为2633.71万元,执行数为2224.44万元,完成预算的84.46%。项目绩效目标完成情况:总体认为,项目保障了基层医疗卫生机构免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务项目,促进基本公共卫生服务逐步均等化,并得到群众和社会的好评。项目的实施总体达到了预期效果。白银区2024各基本公共卫生服务项目均已完成,达到预期值。涉及的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关部门资金管理办法的规定,不存在资金的截留,挤占,挪用和虚列支出等情况。

发现的主要问题及原因:1,组织管理方面。社区卫生服务站未按照每千人配备1名医务人员;基层项目专干不稳定且更换频繁,工作衔接不够,业务能力不足,公卫知识测试成绩低;三级质控制度设置不规范,项目质控效果不佳;公卫知识培训效果不好,云鹊医和糖医帮在线培训获证率未达到要求;个别乡镇卫生院设置的绩效考核方案未体现多劳多得,优劳优得的导向性。2,项目执行方面。一是各机构都不同程度存在档案管理欠规范,档案填写缺项,漏项,涂改,字迹不清晰,表述不准确的情况。二是健康教育大部分单位在制定年度健康教育工作计划时缺乏对健康教育各项活动系统全面的规划,未做充分的健康教育需求评估,计划的目标设定过于宏观,缺乏具体的量化指标,对本机构人员健康教育业务知识培训缺乏系统性和针对性,培训方式及内容较为单一,大部分单位创新型开展工作不够,健康教育活动难以吸引更多的公众参与三是个别单位业务人员工作责任心不强,对辖区内适龄儿童摸底不够深入,对达到,超过接种年龄,月龄的儿童未及时开展追踪,补种,造成疫苗漏种,延期接种四是老年人健康体检率全面性,体检记录完整性有待进一步提高。五是慢病患者随访或体检不连续现象持续存在,指导用药不规范,普遍存在对慢病患者随访时症状问诊不仔细,生活方式询问不认真,体格检查走过场,既往病史不追踪,住院用药记录不准确,健康指导缺乏针对性六是部分单位卫生监督协管工作流于形式,检查发现问题数少,信息上报率偏低,对辖区内监督管理对象摸底不清,对监管场所巡查不全面,部分无巡查影像资料卫生监督协管制度,方案,职业卫生等相关资料不全;信息报告登记表,巡查登记表,现场检查记录表填写不规范。七是部分卫生院,社区卫生服务中心,卫生服务站存在中医药人才不足,中医药服务工作内容欠充实八是慢阻肺患者健康管理部分单位未按照区卫生健康局下发任务数建档管理慢阻肺患者,个别单位虽进行了建档,但存在未体检,未随访的情况;查看档案个人基本信息表,部分慢阻肺病患者既往史未记录慢阻肺。

下一步改进措施:1.加强组织管理,明确责任分工。各基层医疗卫生机构要及时调整补充基本公共卫生服务人员,确保工作不要断档,明确到人,落实责任,单位负责人要及时掌握工作动态。乡镇卫生院要加强村卫生室的管理,加强业务培训和业务指导工作,定期考核村医工作。社区卫生服务中心要加强对社区卫生服务站的管理和指导,社区卫生服务站要积极主动配合中心工作,特别是老年人体检,免疫规划和妇女儿童保健要做好协调配合,互相促进,提升质量。2.加强资金管理,规范资金使用。(1)加强公卫资金管理。认真执行项目资金管理办法,对项目资金实行专账管理,做到项目财务凭证独立建账,提高资金管理水平。坚决杜绝违规使用项目资金行为,合理分配项目资金。(2)加强内部检查监督。对项目组织,资金使用,项目执行成效,居民感受度等进行综合评定,杜绝重复体检和不做辅助检查的现象。(3)加强绩效评价。优化基本公共卫生服务项目绩效考核方案,强化公共卫生服务项目补助资金的分配,使用及管理,确保项目资金真正用于免费提供基本公共卫生服务项目,提高项目资金使用效益。3.加强培训指导,提升服务能力。按照充分发挥业务培训职能作用,确保业务培训有计划,有侧重,有实效。对项目执行中发现的问题进行追踪管理,强化质控和服务实效,提升项目执行规范性。4.加强重点人群管理,提升服务质量。一是加强65岁及以上老年人,孕产妇,0-6岁儿童,高血压,2型糖尿病等慢性病患者健康管理,全面做好体检,随访工作,采取多种措施做到应检尽检;优化服务流程,规范组织程序,严格随访频次,加强体检质量控制,及时将健康体检结果反馈本人或其监护人,并根据体检结果做好咨询服务和个性化健康指导。二积极主动开展辖区内适龄儿童摸底调查工作,对逾期未种儿童继续开展追踪,查漏补种对达到月龄/年龄的儿童及时督促接种,定期开展信息系统数据质量分析,切实提高辖区适龄儿童疫苗合格接种率,及时接种率。三是提高电子健康档案利用效率和质量,加强对电子健康档案的质量控制及死亡档案管理,提高信息录入的时效性,完整性和准确性。要通过各种途径广泛宣传,调动居民参与记录,更新,使用电子健康档案的积极性。5.加强宣教引导,提升群众健康素养水平。加强与村(居)民公共卫生委员会的协调联动,对本辖区内居民主要健康问题进行调查,分析,开展目标人群的健康需求评估,制定和实施有效的年度计划,有针对性地开展健康教育,广泛开展基层健康教育宣讲进社区,企业,农村活动,提升群众公共卫生知晓率。要全面拓宽宣传方式,加强对小视频公众号等新媒体宣传手段的应用,充分调动群众参与的积极性,强化健康教育宣传效果

2."计划生育服务"项目绩效自评情况:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,计划生育家庭特别扶助制度,计划生育特殊困难家庭救助,计划生育特殊家庭一次性补助和住院护理补贴政策,缓解独生子女和农村二女户家庭在生产,生活,医疗和养老等方面的困难和问题,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

发现的主要问题及原因:通过对比绩效目标自评表,白银区计划生育家庭各项目均在预定的绩效目标内实施,未偏离绩效目标,绩效目标自评最终得分为100分;计划生育家庭特别扶助项目经费全部发放给计划生育特别扶助家庭,资金使用完全符合专项资金用途,没有截留,挪用,挤占,虚列资金现象。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”,“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转,项目支出结转和结余,经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税,提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转,项目支出结转和结余,经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维护费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。


白银市白银区卫生健康局(本级)2024年预算绩效评价。docx

附件1:白银市白银区卫生健康局(本级)2024年预算绩效整体支出绩效自评表。xlsx

附件2:白银市白银区卫生健康局(本级)2024年预算绩效基本公共卫生服务项目自评报表。xlsx

附件3:白银市白银区卫生健康局(本级)2024年预算绩效白银区计划生育服务项目绩效自评表。xlsx

附件4:白银市白银区卫生健康局(本级)2024年预算绩效老年人意外伤害保险费项目自评表。xlsx

附件5:白银市白银区卫生健康局(本级)2024年预算绩效计划生育“两户”家庭意外伤害家庭项目绩效自评表。xlsx

附件6:白银市白银区卫生健康局(本级)2024年预算绩效计划生育失独家庭综合保险绩效评价自评表。xlsx

附件7:白银市白银区卫生健康局(本级)2024年预算绩效工农路中心定额补助项目绩效自评表。xlsx

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