索 引 号: | /2020-172732 | 生成日期: | 2019-02-01 |
文 号: | 关键字: | 白银市白银区工商行政管理局2019年部门预算公开说明 | |
所属机构: | 发布机构: | 白银区人民政府 |
白银市白银区工商行政管理局2019年部门预算公开说明 | |
发布时间:2019-02-01 10:20
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下: 一、部门职责 (1)负责辖区工商行政管理系统市场监督管理和行政执法工作,对本局系统业务、行政、人事、财务、监察实行管理。 (2)贯彻执行和组织实施国家有关工商行政管理法律法规和方针、政策。 (3)负责各类企业、农民专业合作社、从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。 (4)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。 (5)在当地政府的领导下,开展有关消费维权工作,按分工依法查处有关违法违规行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。 (6)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销及其销活动。 (7)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。 (8)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。 (9)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理。 (10)负责组织商标使用情况的监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权及商标违法行为,负责著名商标、驰名商标的推荐、保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。 (11)组织实施企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,为政府决策和社会公众提供信息服务。 (12)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。 二、机构设置 我局是白银区政府工作部门,属国家行政机关。内设8个股,分别为:综合股、法规股、消费者权益保护股、市场规范管理股、注册登记股、财务审计股、商标广告监督管理股、企业监督股。另设中共白银市白银区非公有制经济工作委员会、白银区工商行政管理经济检查分局,挂靠白银区个体劳动者协会、白银区消费者协会。派出8个工商所,分别为:白银区人民路工商行政管理所、白银区东山路工商行政管理所、白银区胜利路工商行政管理所、白银区公园路工商行政管理所、白银区王岘工商行政管理所、白银区银光工商行政管理所、白银区上海路工商行政管理所、白银区北京路工商行政管理所。与上年相同。 我局2018年年末实有在职人员102人,比上年减少3人(全部为退休)。离休人员0人,比上年减少1人;退休人员0人,比上年减少30人;离退休减少的原因是:离退休人员全部调人社保局管理。政府雇用合同工3人,比上年增加1人。 三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 (一)收入预算 2019年预算收入1152.63万元,比2018年预算增加33.22万元,上升2.9%,上升的主要原因是今年增拨了公益性广告和非公经济党建经费。 一般公共预算财政拨款收入1152.63万元。 (二)支出预算 2019年支出预算1152.63万元,比2018年预算增加33.22万元,上升2.9%,上升的主要原因是今年增拨了公益性广告和非公经济党建经费。 1.一般公共服务支出851.11万元。 2.社会保障和就业支出225万元。 3.住房保障支出76.52万元。 四、一般公共预算情况 2019年一般公共预算支出1152.63万元万元,具体安排情况如下: (一)基本支出 2019年基本支出1132.63万元,比2018年预算增加13.22万元,上升1.12%,上升的主要原因是今年把公用取暖费做入了预算。 (二)项目支出 2019年一般公共预算拨款项目支出预20万元,比2018年预算增加了20万元,上升100%,上升的主要原因是:今年增拨了公益性广告和非公党建经费。其中项目2个,主要是:公益性广告10万元,非公经济党建10万元。 五、部门一般性支出情况 (一)因公出国(境)费用0万元,与上年相同。本年没有因公出国(境)安排。 (二)公务接待费0万元,与上年相同。本单位没有公务接待权限。 (三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比与上年相同。2017年公车改革后,本单位没有保留的公务车辆。 (四)培训费2万元(含上年结转0万元),与上年相同。主要原因是用于职工培训。 (五)会议费0万元(含上年结转0万元),与上年相同。 (六)机关运行费139.16万元,较2018年增加74.15万元,上升114.05%,主要原因是2019年新增了公车补助的预算。 六、其他重要事项情况说明 (一)政府性基金预算支出情况 2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。 (二)非税收入情况 2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2019年计划征收10万元。 (三)政府采购情况 2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额55万元,其中:政府采购货物预算16万元,政府采购工程预算24万元,政府采购服务预算15万元。 (四)国有资产占用情况 上年末固定资产金额为610.68万元。万元。其中:办公用房4682.35平方米,价值399.71万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。 (五)部门绩效评价进展情况 2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个,一是公益性广告,二是非公经济党建。其中:组织自评项目2个,涉及20万元,占部门预算安排总额1.73%。 七、名词解释 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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